湖南省港航水利集團有限公司風控體系評級和風控體系評級和內(nèi)控有效性測試采購項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請供應商參加采購活動。
1.采購項目簡介
1.1 采購項目名稱:湖南省港航水利集團有限公司風控體系評級和內(nèi)控有效性測試采購
1.2 采購人: 湖南省港航水利集團有限公司(以下簡稱港航水利集團)
1.3 采購代理機構(gòu):無
1.4 采購項目資金落實情況:企業(yè)自籌,已落實。
1.5 采購項目概況:
對港航水利集團開展風控體系評級進行指導;對港航水利集團總部內(nèi)控體系有效性進行檢查評估;對港航水利集團開展制度審閱工作。
2.采購范圍及相關要求
2.1 采購范圍:
2.1.1 對集團開展風控體系評級進行指導,促進企業(yè)管理水平提升(2023年11-12月)。
具體內(nèi)容:對照湖南省國資委下發(fā)的《省屬監(jiān)管企業(yè)風控體系評級指標及評分表》,從風險管理制度建設的完備性、體系執(zhí)行的有效性、管控目標的達成性三個方面進行評估,健全政策制度、風險管控、監(jiān)督考核等機制,對重點防控量化指標達成情況進行指導評估。
2.1.2 對集團總部內(nèi)控體系有效性進行檢查評估(2023年11月-2024年2月)。
具體內(nèi)容:對照《湖南省國資委關于對4戶企業(yè)內(nèi)控體系有效性評價抽查情況的通報》(湘國資〔2023〕30號)提及的問題及省國資委相關文件要求,對港航水利集團總部內(nèi)控體系有效性進行評估評價,提出相應改進、優(yōu)化建議,并出具《港航水利集團內(nèi)控體系有效性評價報告》。
2.1.3 對集團總部管理制度體系開展制度審閱工作(2023年11月-2024年2月)。
具體內(nèi)容:基于風險管理與內(nèi)部控制的要求,對集團總部管理制度開展制度審閱工作,形成《港航水利集團制度優(yōu)化建議報告》。
2.2 服務期限:四個月內(nèi)(從合同生效之日開始計算)
2.3 服務地點: 港航水利集團總部。
2.4 質(zhì)量要求或服務標準: 以上服務內(nèi)容按湖南省國資委2023年4月下發(fā)的《省屬監(jiān)管企業(yè)風控體系評級辦法(試行)》、湖南省國資委2023年3月下發(fā)的《湖南省國資委關于對4戶企業(yè)內(nèi)控體系有效性評價抽查情況的通報》(湘國資〔2023〕30號)等文件要求完成。
3.供應商資格要求
3.1供應商不得存在下列情形之一:
(1)處于被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷執(zhí)照、暫扣或者吊銷許可證、吊銷資質(zhì)證書狀態(tài);
(2)進入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形;
(3)被采購人或采購人上級單位納入黑名單;
(4)其他: 無。
3.2供應商應滿足如下要求:
4.響應保證金
5.確定成交供應商的方法
5.1綜合評分法
5.2 采購人應當確定排名第一的成交候選供應商為成交供應商。若排名第一的成交候選供應商未通過履約能力核查,采購人應按推薦的名單排序依次確定其他成交候選供應商為成交供應商。
6.采購文件獲取
6.1 供應商應當于_2023_年__10__月_27_日_8_時_0_分至_2023_年__10__月_31_日_17_時_30_分,在湖南省港航水利集團有限公司811辦公室獲取采購文件。
6.3 供應商若對本項目采購需求、資格要求等有疑問的,應當于_2023_年__10__月_31_日_17_時_30_分前向采購人提出澄清要求。
7.監(jiān)督部門
本次采購監(jiān)督部門為 湖南省港航水利集團有限公司紀檢監(jiān)察部, 電話: 0731-89933580。
8.聯(lián)系方式
采 購 人: 湖南省港航水利集團有限公司
地 址: 湖南省長沙市天心區(qū)新姚南路196號
郵政編碼: 410004
聯(lián) 系 人: 江先生
電 話: 18274950066
電子郵箱: 596511181@qq.com
責編:陳南松
來源:湖南省港航水利集團有限公司